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2018【浦发银行】总行审计部(含审计分部)招聘公告

发布时间:2018-04-10 11:35:40来源:浦发银行浏览: 次

  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金196.53亿元。良好的业绩、诚信的声誉,使浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。

  一、适用于所有岗位的应聘要求:

  1、 诚实守信、公道正派、敬业爱岗、勇于创新;

  2、具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调能力;

  3、 具备良好的英语听说读写能力,能熟练运用电脑办公软件;

  4、 特别优秀者,可适当放宽年龄、工作年限等基本应聘条件。

  二、报名方式

  登录我行网站:www.spdb.com.cn,点击“招聘信息”栏,下载并填写《浦发银行应聘报名表(有工作经验人士)》,通过电子邮件以附件形式发送至:recruit@spdb.com.cn。

  为使您的简历得到有效筛选,邮件主题请按如下样式填写:“有工作经验人士应聘 —***(部门全称)—***(岗位全称)(地点)—***(姓名)”; 如应聘非上海地区岗位,请在岗位全称后标注工作地点;不要修改应聘报名表(word 文档)格式内容及填表须知。

  三、招聘岗位列表

部门

岗位

招聘人数

主要工作地点

总行审计部
南京审计分部
济南审计分部
广州审计分部
西安审计分部
武汉审计分部
成都审计分部
沈阳审计分部

审计岗(公司)

若干

南京 
济南
广州
西安
武汉
成都
沈阳

审计岗(金融市场)

若干

审计岗(零售)

若干

审计岗(财务运营)

若干

审计岗(信息科技)

若干

  四、招聘岗位详细信息

  审计岗(公司)

  岗位职责:

  1、根据审计分部主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查;

  2、收集公司业务审计信息,监控公司业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险;

  3、在具体审计项目中细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助审计分部负责人完成工作目标和任务等。

  应聘条件:

  1、35 周岁以下, 拟聘高级及以上审计职务的年龄可放宽至40 周岁;

  2、全日制本科及以上学历,计算机专业和数理统计专业优先;

  3、3 年以上银行公司业务、风险管理、审计、运营类、财会类管理岗位工作经历,大中型股份制商业银行审计、风险、合规、业务营销、运营管理、科技管理、财务管理等相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;

  4、身体素质较好,能够适应出差需要;

  5、持有CPA、CIA、CISA 证书者优先。

  审计岗(金融市场)

  岗位职责:

  1、根据审计分部主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查;

  2、收集金融市场业务审计信息,监控金融市场业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险;

  3、在具体审计项目中细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助审计分部负责人完成工作目标和任务等。

  应聘条件:

  1、35 周岁以下, 拟聘高级及以上审计职务的年龄可放宽至 40 周岁;

  2、全日制本科及以上学历,计算机专业和数理统计专业优先;

  3、3 年以上银行金融市场业务、风险管理、审计、运营类、财会类管理岗位工作经历,大中型股份制商业银行审计、风险、合规、业务营销、运营管理、科技管理、财务管理等相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;

  4、身体素质较好,能够适应出差需要;

  5、持有 CPA、CIA、CISA 证书者优先。

  审计岗(零售)

  岗位职责:

  1、根据审计分部主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查;

  2、收集零售业务审计信息,监控零售业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险;

  3、在具体审计项目中细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助审计分部负责人完成工作目标和任务等。

  应聘条件:

  1、35 周岁以下, 拟聘高级及以上审计职务的年龄可放宽至 40 周岁;

  2、全日制本科及以上学历,计算机专业和数理统计专业优先;

  3、3 年以上银行零售业务、风险管理、审计、运营类、财会类管理岗位工作经历,大中型股份制商业银行审计、风险、合规、业务营销、运营管理、科技管理、财务管理等相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;

  4、身体素质较好,能够适应出差需要;

  5、持有 CPA、CIA、CISA 证书者优先。

  审计岗(财务运营)

  岗位职责:

  1、根据审计分部主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查;

  2、收集财务运营审计信息,监控财务运营业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险;

  3、在具体审计项目中细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助审计分部负责人完成工作目标和任务等。

  应聘条件:

  1、35 周岁以下, 拟聘高级及以上审计职务的年龄可放宽至40 周岁;

  2、全日制本科及以上学历,计算机专业和数理统计专业优先;

  3、3 年以上银行财会类、运营类、审计管理岗位工作经历,大中型股份制商业银行审计、风险、合规、业务营销、运营管理、科技管理、财务管理等相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;

  4、身体素质较好,能够适应出差需要;

  5、持有 CPA、CIA、CISA 证书者优先。

  审计岗(信息科技)

  岗位职责:

  1、负责公司业务、金融市场业务、零售业务、财务运营业务的数据分析、风险分析模型研发工作;

  2、负责为审计分部各审计项目提供数据分析支持;

  3、负责信息科技相关审计等。

  应聘条件:

  1、35 周岁以下, 拟聘高级及以上审计职务的年龄可放宽至40 周岁;

  2、计算机、数学、统计相关专业全日制本科及以上学历;

  3、3 年以上商业银行、信托、基金、证券、保险、期货行业信息系统软件开发或数据分析工作经验,大中型股份制商业银行审计、风险、合规、业务营销、运营管理、科技管理、财务管理等相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;

  4、身体素质较好,能够适应出差需要;

  5、持有 CPA、CIA、CISA 证书者优先。

(责任编辑:陈老师)


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